SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL ICA
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA Nº 103-024-0001720
(11/12/2008)
Relación de deudores tributarios que tienen la condición de NO HABIDOS a quienes, conforme con lo dispuesto en el texto del numeral 2 del inciso e) del Artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificatorias, se les notifica por la presente publicación, y por lo tanto deben apersonarse a recabar los documentos detallados, en nuestra oficina sito en la Av. Matías Manzanilla Nº 106 – Ica.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá adjuntar, en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC con sello de la empresa y fotocopia de la ficha RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del formulario 2127 y de tener Clave Sol, dicha modificación puede realizarla por Sunat Operaciones en Línea - opción Modificación de Datos del RUC, entrando a www.sunat.gob.pe, cumpliendo los requisitos correspondientes.
ORDEN |
RUC |
CONTRIBUYENTE |
NATURALEZA |
TIP_VALOR |
VALOR |
TIP_TRIB |
PERIODO |
MONTO_ |
1 |
20407549547 |
A & A CISNEROS S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012302 |
064101 |
200411 |
289.00 |
2 |
20407549547 |
A & A CISNEROS S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012009 |
064101 |
200407 |
307.00 |
3 |
20407549547 |
A & A CISNEROS S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012010 |
064101 |
200410 |
293.00 |
4 |
20407549547 |
A & A CISNEROS S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012011 |
064101 |
200408 |
302.00 |
5 |
20407549547 |
A & A CISNEROS S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012012 |
064101 |
200409 |
297.00 |
6 |
20452285178 |
ABN SERVICIOS GENERALES SAC |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126195 |
052100 |
200405 |
180.00 |
7 |
20267431842 |
AERO PALPA S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126151 |
052100 |
200312 |
175.00 |
8 |
20504534562 |
AGRO VITA S.A.C. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012141 |
061101 |
200407 |
1230.00 |
9 |
20452490693 |
AGROPECUARIA SEñOR DE CACHUY S.A.C |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126197 |
052100 |
200405 |
180.00 |
10 |
20452490693 |
AGROPECUARIA SEñOR DE CACHUY S.A.C |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126211 |
052100 |
200406 |
178.00 |
11 |
10215506938 |
ARCE AGUAYO RUTH HERMINIA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011600 |
064101 |
200407 |
306.00 |
12 |
10214603310 |
ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125135 |
030401 |
200808 |
292.00 |
13 |
20452149746 |
ASOC COMUNIDAD LOCAL ADM SEñOR DE LUREN |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012046 |
064101 |
200407 |
307.00 |
14 |
20188431705 |
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LOS TRABAJADO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126220 |
052100 |
200407 |
175.00 |
15 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125045 |
080206 |
200504 |
559.00 |
16 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125046 |
080206 |
200505 |
551.00 |
17 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125047 |
080206 |
200506 |
543.00 |
18 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125048 |
080206 |
200507 |
537.00 |
19 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125049 |
080206 |
200508 |
528.00 |
20 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125050 |
080206 |
200509 |
521.00 |
21 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125051 |
080206 |
200510 |
513.00 |
22 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125052 |
080206 |
200511 |
505.00 |
23 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125053 |
080206 |
200512 |
498.00 |
24 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125054 |
080206 |
200601 |
493.00 |
25 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125055 |
080206 |
200602 |
488.00 |
26 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125056 |
080206 |
200603 |
483.00 |
27 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125057 |
080206 |
200604 |
478.00 |
28 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125058 |
080206 |
200605 |
473.00 |
29 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125059 |
080206 |
200606 |
468.00 |
30 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125060 |
080206 |
200607 |
463.00 |
31 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125061 |
080206 |
200608 |
458.00 |
32 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125062 |
080206 |
200609 |
453.00 |
33 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125063 |
080206 |
200610 |
448.00 |
34 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125064 |
080206 |
200611 |
443.00 |
35 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125065 |
080206 |
200612 |
438.00 |
36 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125066 |
080206 |
200701 |
433.00 |
37 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125067 |
080206 |
200702 |
428.00 |
38 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125068 |
080206 |
200703 |
423.00 |
39 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125069 |
080206 |
200704 |
418.00 |
40 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125070 |
080206 |
200705 |
413.00 |
41 |
10222639994 |
CANELO POZO VIVIANA |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010125071 |
080206 |
200706 |
408.00 |
42 |
10220920165 |
CARDENAS OBANDO MARTHA CEFERINA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125245 |
030301 |
200808 |
231.00 |
43 |
20191162553 |
CAU LA VENTA LIMITADA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011858 |
064101 |
200407 |
308.00 |
44 |
20511045950 |
CENTRO CERAMICO SEÑOR DE LUREN S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125856 |
053100 |
200808 |
337.00 |
45 |
20511045950 |
CENTRO CERAMICO SEÑOR DE LUREN S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125857 |
052100 |
200808 |
631.00 |
46 |
20452345502 |
CENTRO DE APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO ANDINO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126163 |
052100 |
200312 |
175.00 |
47 |
20172501673 |
COMERCIAL AGRICOLA SAN JUAN EIRLTDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011828 |
064101 |
200312 |
337.00 |
48 |
20452403049 |
COMERCIAL LIBRERIA JAED-SIAL S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126230 |
052100 |
200408 |
177.00 |
49 |
20452273838 |
COMERCIO Y SERVICIOS MARCOS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126206 |
052100 |
200406 |
178.00 |
50 |
20452273838 |
COMERCIO Y SERVICIOS MARCOS S.A.C. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012074 |
064101 |
200407 |
306.00 |
51 |
20229398742 |
COMITE DE ADMINISTRACION DE SALUD LURICH |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012222 |
064101 |
200407 |
309.00 |
52 |
20229398742 |
COMITE DE ADMINISTRACION DE SALUD LURICH |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012252 |
064101 |
200408 |
304.00 |
53 |
20452359635 |
COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE SALUD PAMPA CANGALLO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011438 |
064401 |
200407 |
489.00 |
54 |
20452359635 |
COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE SALUD PAMPA CANGALLO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012096 |
061101 |
200407 |
307.00 |
55 |
20452359635 |
COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE SALUD PAMPA CANGALLO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012097 |
064101 |
200407 |
307.00 |
56 |
20168086441 |
COOP TRABAJ SERV MULTIPLES SAN HILAR LDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126149 |
052100 |
200312 |
175.00 |
57 |
20142151236 |
COOP TRABAJ SERV MULTIPLES SAN HILAR LDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012193 |
061101 |
200407 |
308.00 |
58 |
20142151236 |
COOP TRABAJ SERV MULTIPLES SAN HILAR LDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011796 |
064101 |
200407 |
306.00 |
59 |
20142151236 |
COOP TRABAJ SERV MULTIPLES SAN HILAR LDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011797 |
064101 |
200406 |
311.00 |
60 |
10214467319 |
CUADROS REYMI NATIVIDAD |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011564 |
064101 |
200411 |
289.00 |
61 |
10214467319 |
CUADROS REYMI NATIVIDAD |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011565 |
064101 |
200407 |
306.00 |
62 |
10214467319 |
CUADROS REYMI NATIVIDAD |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011566 |
064101 |
200408 |
301.00 |
63 |
10214467319 |
CUADROS REYMI NATIVIDAD |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011567 |
064101 |
200409 |
297.00 |
64 |
10215473177 |
CURI REYES ARGUEDAS PORTUGAL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125165 |
030301 |
200808 |
211.00 |
65 |
10214446001 |
DE LA CRUZ TORREALVA NESTOR HUGO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020010252 |
060401 |
200705 |
418.00 |
66 |
20213881061 |
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS FELIX SCRLTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126221 |
052100 |
200407 |
175.00 |
67 |
20278878725 |
EMP DE TRANSPORTES NILTON EIRLTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126152 |
052100 |
200312 |
175.00 |
68 |
20278878725 |
EMP DE TRANSPORTES NILTON EIRLTDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011914 |
064101 |
200407 |
307.00 |
69 |
20367984831 |
EMPRESA DE COLECTIVOS S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126156 |
052100 |
200312 |
175.00 |
70 |
20367984831 |
EMPRESA DE COLECTIVOS S.A. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012006 |
064101 |
200407 |
305.00 |
71 |
20494478766 |
EMPRESA EDUCATIVA FLORES DE VIDA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125838 |
052100 |
200808 |
258.00 |
72 |
20452664861 |
FH E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125593 |
030301 |
200808 |
208.00 |
73 |
20104611975 |
G & P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SCRL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126146 |
052100 |
200312 |
175.00 |
74 |
10091442910 |
GRAHAMMER FORG VDA DE ORBEZO ELFRIEDE MA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010124839 |
052202 |
200401 |
179.00 |
75 |
20494375959 |
GRUPO LIDERCON S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125782 |
053100 |
200808 |
212.00 |
76 |
20494375959 |
GRUPO LIDERCON S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125783 |
030301 |
200808 |
2839.00 |
77 |
10218629411 |
HOYOS APOLAYA JHON HERBERTH SMITH |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125211 |
053100 |
200808 |
292.00 |
78 |
10218629411 |
HOYOS APOLAYA JHON HERBERTH SMITH |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125212 |
052100 |
200808 |
202.00 |
79 |
10214416684 |
HUAMAN ALFARO NARCISA INES |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125113 |
030301 |
200808 |
1335.00 |
80 |
10214416684 |
HUAMAN ALFARO NARCISA INES |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125114 |
010101 |
200808 |
1112.00 |
81 |
20452533848 |
ICA @ NASCA FRUTOS, VIÑEDOS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125550 |
053100 |
200808 |
319.00 |
82 |
20451929462 |
ING. CONSUL. Y CONTRAT. GRALES. S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126161 |
052100 |
200312 |
175.00 |
83 |
20451929462 |
ING. CONSUL. Y CONTRAT. GRALES. S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012039 |
064101 |
200407 |
308.00 |
84 |
20310408337 |
INVERSIONES MARCARO S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126223 |
052100 |
200407 |
175.00 |
85 |
20278873251 |
INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126222 |
052100 |
200407 |
175.00 |
86 |
10098435021 |
JAUREGUI VALENCIA IRMA SUNILDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020010484 |
060401 |
200411 |
458.00 |
87 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124948 |
080206 |
200111 |
54.00 |
88 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124949 |
080206 |
200112 |
493.00 |
89 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124950 |
080206 |
200201 |
487.00 |
90 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124951 |
080206 |
200202 |
481.00 |
91 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124952 |
080206 |
200203 |
475.00 |
92 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124953 |
080206 |
200204 |
467.00 |
93 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124954 |
080206 |
200205 |
460.00 |
94 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124955 |
080206 |
200206 |
454.00 |
95 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124956 |
080206 |
200207 |
447.00 |
96 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124957 |
080206 |
200208 |
440.00 |
97 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124958 |
080206 |
200209 |
434.00 |
98 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124959 |
080206 |
200210 |
426.00 |
99 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124960 |
080206 |
200211 |
420.00 |
100 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124961 |
080206 |
200212 |
413.00 |
101 |
20228492982 |
JINT PROINSA ASOCIADOS |
Orden de Pago REFT |
001004 |
1030010124962 |
080206 |
200301 |
407.00 |
102 |
10212855320 |
LUDENA BUSTAMANTE MIRTHA GUISELA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011518 |
064101 |
200407 |
306.00 |
103 |
20494485622 |
MAQUINARIAS Y TRACTORES E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125841 |
030301 |
200808 |
339.00 |
104 |
20452365368 |
MICRO EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y MULTISERVICIOS LEO S.C.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012271 |
064101 |
200409 |
298.00 |
105 |
20452365368 |
MICRO EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y MULTISERVICIOS LEO S.C.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012308 |
064101 |
200411 |
291.00 |
106 |
20409542523 |
MIGUEL URIBE E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126180 |
052100 |
200402 |
180.00 |
107 |
20409542523 |
MIGUEL URIBE E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126181 |
052100 |
200403 |
177.00 |
108 |
20409542523 |
MIGUEL URIBE E.I.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012013 |
064101 |
200407 |
308.00 |
109 |
20367442868 |
MOLISERVICE SAN JUAN SOC DE RESP LTDA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011997 |
064101 |
200406 |
311.00 |
110 |
20452745438 |
MOTOSERVIS EL CHINO E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125621 |
030301 |
200808 |
422.00 |
111 |
20317337150 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012298 |
061101 |
200411 |
291.00 |
112 |
20317337150 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012299 |
061101 |
200411 |
291.00 |
113 |
20317337150 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012300 |
064101 |
200411 |
1198.00 |
114 |
20193995242 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL YAUCA DEL ROSARI |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012215 |
061101 |
200407 |
309.00 |
115 |
20193995242 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL YAUCA DEL ROSARI |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012216 |
061101 |
200407 |
309.00 |
116 |
20452314453 |
NEGOCIACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126196 |
052100 |
200405 |
180.00 |
117 |
20452314453 |
NEGOCIACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126208 |
052100 |
200406 |
178.00 |
118 |
10218129191 |
NINA PAZ HILDA EULALIA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010124916 |
010101 |
200406 |
317.00 |
119 |
10308498528 |
NUÑEZ NAVARRO RICARDO ERNESTO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011748 |
064101 |
200407 |
306.00 |
120 |
10308498528 |
NUÑEZ NAVARRO RICARDO ERNESTO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011749 |
064101 |
200410 |
292.00 |
121 |
10215630299 |
OLIVARES HUAILLA IDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126137 |
052100 |
200312 |
177.00 |
122 |
20452842638 |
OPERADORES AVICOLAS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125682 |
052100 |
200808 |
3100.00 |
123 |
20452842638 |
OPERADORES AVICOLAS S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125683 |
030301 |
200808 |
4294.00 |
124 |
10063513691 |
ORMEÑO HUAROTO MIGUEL GUILLERMO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125075 |
052100 |
200808 |
220.00 |
125 |
20452423155 |
P & M TRANSPORTE REFRIGERADO S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126165 |
052100 |
200312 |
175.00 |
126 |
10181795331 |
PALACIOS CUMPEN MARCO ANTONIO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020010496 |
060401 |
200407 |
1210.00 |
127 |
20409991913 |
PALBEN ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126194 |
052100 |
200405 |
178.00 |
128 |
10217825038 |
PAREDES GARCIA JOSE SATURNINO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012553 |
060901 |
200409 |
298.00 |
129 |
10103324152 |
PARIONA QUISPE JESUS |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020010490 |
060401 |
200408 |
1200.00 |
130 |
20325024403 |
PERIKA'S STUFF SOCIEDAD ANONIMA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125456 |
052100 |
200808 |
190.00 |
131 |
20452799953 |
PIRAMIDE INGENIEROS P&R CONSTRUCCIONES GENERALES S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125655 |
053100 |
200808 |
1393.00 |
132 |
20452799953 |
PIRAMIDE INGENIEROS P&R CONSTRUCCIONES GENERALES S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125656 |
052100 |
200808 |
988.00 |
133 |
20452799953 |
PIRAMIDE INGENIEROS P&R CONSTRUCCIONES GENERALES S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125657 |
030301 |
200808 |
249.00 |
134 |
20409629645 |
PROCESOS AGRO NAZCA S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125016 |
030801 |
200313 |
1153.00 |
135 |
10215757744 |
QUINTANILLA VELARDE JUANA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010124825 |
010101 |
200411 |
717.00 |
136 |
10282695435 |
QUISPE GUERRA VICTOR GABINO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125933 |
030301 |
200808 |
1053.00 |
137 |
20409612165 |
RADIO MEGA STAR S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010124855 |
030301 |
200403 |
293.00 |
138 |
20494255465 |
ROCA S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125717 |
030301 |
200808 |
6128.00 |
139 |
10220900636 |
ROQUE PRIETO ARTEMIO ALBERTO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012324 |
060401 |
200313 |
1315.00 |
140 |
10218547694 |
SALVADOR MENESES JAVIER |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126174 |
052100 |
200402 |
180.00 |
141 |
10218547694 |
SALVADOR MENESES JAVIER |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126175 |
052100 |
200403 |
177.00 |
142 |
10285910043 |
SALVATIERRA VEGA WILLIAM |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011006 |
060401 |
200405 |
1245.00 |
143 |
20310683044 |
SAN FRANCISCO SRLTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125444 |
053100 |
200808 |
754.00 |
144 |
20310683044 |
SAN FRANCISCO SRLTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125445 |
052100 |
200808 |
572.00 |
145 |
20310683044 |
SAN FRANCISCO SRLTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125446 |
030301 |
200808 |
208.00 |
146 |
20310683044 |
SAN FRANCISCO SRLTDA. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011943 |
064101 |
200407 |
921.00 |
147 |
20310683044 |
SAN FRANCISCO SRLTDA. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011944 |
064101 |
200410 |
586.00 |
148 |
20310683044 |
SAN FRANCISCO SRLTDA. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011945 |
064101 |
200409 |
594.00 |
149 |
20409919139 |
SANTA FE E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126228 |
052100 |
200408 |
180.00 |
150 |
20409919139 |
SANTA FE E.I.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012020 |
064101 |
200407 |
306.00 |
151 |
20407423446 |
SEIN PERU SAC |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125465 |
030301 |
200808 |
486.00 |
152 |
20206647036 |
SELMEC INGENIEROS S R LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126124 |
053100 |
200402 |
177.00 |
153 |
20206647036 |
SELMEC INGENIEROS S R LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126125 |
053100 |
200403 |
175.00 |
154 |
20206647036 |
SELMEC INGENIEROS S R LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126126 |
053100 |
200404 |
173.00 |
155 |
20494375363 |
SERVICIOS Y TRANSPORTES DEL SUR E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125780 |
030301 |
200808 |
1396.00 |
156 |
20494375363 |
SERVICIOS Y TRANSPORTES DEL SUR E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125781 |
010101 |
200808 |
2140.00 |
157 |
20104767126 |
SERVICIOS Y VENTAS GENERALES S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126176 |
052100 |
200402 |
179.00 |
158 |
10222640674 |
SIVIRUERO MATIAS MAXIMINO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011715 |
064101 |
200407 |
307.00 |
159 |
20225849871 |
SOC.MINERA DE RESP.LTDA. YURI I DE ICA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126127 |
053100 |
200312 |
174.00 |
160 |
20225849871 |
SOC.MINERA DE RESP.LTDA. YURI I DE ICA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011907 |
064101 |
200407 |
306.00 |
161 |
20225849871 |
SOC.MINERA DE RESP.LTDA. YURI I DE ICA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011908 |
064101 |
200409 |
297.00 |
162 |
20225849871 |
SOC.MINERA DE RESP.LTDA. YURI I DE ICA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020011947 |
064101 |
200410 |
294.00 |
163 |
10098452171 |
SORIANO IBANEZ ELENA DORA |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020010485 |
060401 |
200408 |
480.00 |
164 |
20367674483 |
TRANSP. Y SERVICIOS DEL SUR MEDIO S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012228 |
064101 |
200407 |
309.00 |
165 |
20367674483 |
TRANSP. Y SERVICIOS DEL SUR MEDIO S.R.L. |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012394 |
064901 |
200407 |
310.00 |
166 |
20409892931 |
TRANSPORTES CHINCHA SRL. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126193 |
052100 |
200405 |
180.00 |
167 |
20213864565 |
TRANSPORTES GENERALES Y TURISMO ICA S A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126150 |
052100 |
200312 |
175.00 |
168 |
20452309298 |
UNID EJEC EDUCACION CENTRO AYACUCHO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012179 |
064101 |
200406 |
2637.00 |
169 |
20452309298 |
UNID EJEC EDUCACION CENTRO AYACUCHO |
Resolucion de Multa |
002000 |
1030020012237 |
064101 |
200407 |
137584.00 |
170 |
20494365309 |
VENTAS Y SERVICIOS MACITA E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010125777 |
030301 |
200808 |
809.00 |
171 |
20409712461 |
VIFRAND COMERCIALIZACIONES GRALES EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010124918 |
010101 |
200312 |
467.00 |
172 |
10076147219 |
VON LIGMAN MONTERO BORIS GEORGE |
Orden de Pago |
001001 |
1030010126212 |
052100 |
200407 |
175.00 |
173 |
10082365058 |
YOUNG MALATESTA FRANCISCO JAVIER |
Orden de Pago |
001001 |
1030010124837 |
052202 |
200409 |
265.00 |