SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL ICA
Resolución de Intendencia Nº 103-024-0003814
Fecha de Publicación: 29/12/2009
Relación de deudores tributarios que tienen la condición de NO HABIDOS, que se
encuentran incurso en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 9º del
Decreto Legislativo Nº 940, a quienes, conforme con lo dispuesto en el texto
del numeral 2 del inciso e) del Artículo 104° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 135-99-EF y
modificatorias, se les notifica por la presente publicación, y por lo tanto
deben apersonarse a recabar los documentos detallados, en nuestra oficina sito
en la Av. Matías Manzanilla Nº 106 – Ica.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá adjuntar, en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC con sello de la empresa y fotocopia de la ficha RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del formulario 2127 y de tener Clave Sol, dicha modificación puede realizarla por Sunat Operaciones en Línea - opción Modificación de Datos del RUC, entrando a www.sunat.gob.pe, cumpliendo los requisitos correspondientes.
ORDEN |
RUC |
CONTRIBUYENTE |
NATURALEZA |
TIP |
VALOR |
TIP |
PERIODO |
MONTO |
1 |
20324665243 |
AGRICOLA CASABLANCA SOC.CIV.DE RESP.LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140270 |
053100 |
199912 |
509.00 |
2 |
20104724745 |
ALGODONES TANGUIS S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140027 |
053100 |
199912 |
255.00 |
3 |
10214744720 |
AQUIJE INJANTE LUZ ANGELICA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139820 |
053100 |
199912 |
470.00 |
4 |
10214084282 |
ARROYO VARGAS GONZALO JUSTINO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140372 |
053100 |
199912 |
2,049.00 |
5 |
20172509658 |
ASOC.CO-PROPIET.CENTRO COMERCIAL ARIZON |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140104 |
053100 |
199912 |
255.00 |
6 |
10223082284 |
BENDEZU HUARCAYA ROBIN FAUSTO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139947 |
053100 |
199912 |
1,087.00 |
7 |
20279103786 |
BLUME ROTONDO S A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140209 |
053100 |
199912 |
1,970.00 |
8 |
20104434151 |
BODEGA SAN PEDRO S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139681 |
030402 |
199912 |
312.00 |
9 |
20104341650 |
CENTROCOPIAS M. MOSCOSO M. E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139976 |
053100 |
199912 |
2,011.00 |
10 |
10218259036 |
CILLONIZ BENAVIDES JOSE MIGUEL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139882 |
053100 |
199912 |
502.00 |
11 |
20175408151 |
COMPLEJO AGROPECUARIO MINNESOTA S A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140110 |
053100 |
199912 |
4,117.00 |
12 |
20175408151 |
COMPLEJO AGROPECUARIO MINNESOTA S A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140112 |
030402 |
199912 |
17,874.00 |
13 |
20175408151 |
COMPLEJO AGROPECUARIO MINNESOTA S A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140113 |
030502 |
199912 |
3,930.00 |
14 |
20175408151 |
COMPLEJO AGROPECUARIO MINNESOTA S A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140114 |
050802 |
199912 |
8,937.00 |
15 |
20367533669 |
CONASEPI S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140514 |
053100 |
199912 |
1,402.00 |
16 |
20325280582 |
CONFECCIONES M Y B E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140284 |
053100 |
199912 |
276.00 |
17 |
20310796833 |
CONSTRUCC. Y MANTENIM. GENERALES SRLTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140244 |
053100 |
199912 |
380.00 |
18 |
10214467319 |
CUADROS REYMI NATIVIDAD |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139799 |
053100 |
199912 |
235.00 |
19 |
20163580617 |
DAMARBRAM SERVICES E.I.R. LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140082 |
053100 |
199912 |
697.00 |
20 |
20279047932 |
DIST.DE CERVEZA DEL SUR EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140203 |
053100 |
199912 |
271.00 |
21 |
20325097389 |
DISTRIBUIDOR CERVECERO SRLTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140276 |
053100 |
199912 |
387.00 |
22 |
20414306307 |
DISTRIBUIDORA A.J.BELLATIN S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140523 |
030402 |
199912 |
261.00 |
23 |
17410090554 |
DONAYRE PALOMINO PERCY EDUARDO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140432 |
053100 |
199912 |
1,248.00 |
24 |
20208828755 |
EL EXQUISITO S R L TDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140136 |
053100 |
199912 |
468.00 |
25 |
20279008953 |
EMPRESA DE SERVICIOS ARIES S.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139718 |
030402 |
199912 |
186.00 |
26 |
20167747664 |
EMPRESA DE TRANSPORTES PROGRESO SA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140095 |
053100 |
199912 |
1,099.00 |
27 |
20310903770 |
EMSEBER S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140250 |
053100 |
199912 |
1,883.00 |
28 |
20104582932 |
ESTAC DE SER GRIFO EVA C CALDERON SRLTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140021 |
050802 |
199912 |
306.00 |
29 |
20104472673 |
F.GRIPPA COMERCIAL INDUSTRIAL S R LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140443 |
053100 |
199912 |
1,134.00 |
30 |
20106067211 |
FABRICA DE GASEOSAS EL TIGRE S.A. EN LIQUIDACION |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140037 |
053100 |
199912 |
266.00 |
31 |
10153426681 |
FERNANDEZ ESPINOZA CARLOS RICARDO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139765 |
053100 |
199912 |
407.00 |
32 |
20104524061 |
GRIFO DANIEL MELO GERALDO S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140007 |
050802 |
199912 |
306.00 |
33 |
10214465405 |
HERNANDEZ HUARCAYA CARLOS ALFREDO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139793 |
053100 |
199912 |
235.00 |
34 |
10218295041 |
HUARCAYA QUISPE SILVIO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139668 |
030402 |
199912 |
313.00 |
35 |
20407190590 |
INDUSTRIAL MECANICA JR EIRL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140342 |
053100 |
199912 |
256.00 |
36 |
10214744711 |
INJANTE DE AQUIJE JUANA ELENA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139819 |
053100 |
199912 |
468.00 |
37 |
20367467348 |
J & A CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140305 |
053100 |
199912 |
514.00 |
38 |
20279286767 |
J.J.G.INGENIEROS S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140215 |
053100 |
199912 |
514.00 |
39 |
20368073777 |
JESUS CORIA E.I.R.LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140323 |
053100 |
199912 |
517.00 |
40 |
20409583475 |
KEOPS CONSTRUCTORES S.A.C. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140350 |
053100 |
199912 |
240.00 |
41 |
10214475575 |
LEQUERICA FARFAN CARMEN ANA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139805 |
053100 |
199912 |
1,640.00 |
42 |
20222391556 |
LIBRERIA BAZAR NIKY EMPRE INDIVI RES LDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140156 |
053100 |
199912 |
468.00 |
43 |
20324948890 |
LIBRERIA Y SERVICIOS JV EMP.IND.RES.LTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140271 |
053100 |
199912 |
266.00 |
44 |
20452126452 |
LIMPIEZA TECNICA S.A.C. |
Resolución de Multa |
002000 |
1030020014773 |
064101 |
200410 |
334.00 |
45 |
10214212213 |
MEJIA SOLER GUILLERMO ANTONIO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139779 |
053100 |
199912 |
939.00 |
46 |
20230828025 |
MULTISERVIS EFFICIENT ECAAS EMP DE R LTD |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140189 |
053100 |
199912 |
604.00 |
47 |
10218102668 |
MUNAYCO MAGALLANES CESAR SAMUEL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139879 |
050802 |
199912 |
308.00 |
48 |
20409538682 |
NEG.INVERS.PROD. Y SERV. VENEGAS E.I.R.L |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140347 |
053100 |
199912 |
946.00 |
49 |
10308498528 |
NUÑEZ NAVARRO RICARDO ERNESTO |
Orden de Pago RESIT |
001007 |
1030010143515 |
080208 |
200505 |
326.00 |
50 |
10308498528 |
NUÑEZ NAVARRO RICARDO ERNESTO |
Orden de Pago RESIT |
001007 |
1030010143516 |
080208 |
200506 |
322.00 |
51 |
10308498528 |
NUÑEZ NAVARRO RICARDO ERNESTO |
Orden de Pago RESIT |
001007 |
1030010143517 |
080208 |
200507 |
318.00 |
52 |
10308498528 |
NUÑEZ NAVARRO RICARDO ERNESTO |
Orden de Pago RESIT |
001007 |
1030010143518 |
080208 |
200508 |
312.00 |
53 |
20409749462 |
NUTRICION S.A. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140351 |
053100 |
199912 |
509.00 |
54 |
20104329102 |
OFFSET M. MOSCOSO M E HIJOS S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139975 |
053100 |
199912 |
1,535.00 |
55 |
10214386271 |
ORTIZ HERNANDEZ ELIZABETH MERIDAD |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139790 |
053100 |
199912 |
987.00 |
56 |
20226079441 |
PAL MOTORS DEL SUR E I R L |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140177 |
053100 |
199912 |
468.00 |
57 |
20310761967 |
PANIFICADORA VIRGEN DE CHAPI E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140238 |
053100 |
199912 |
1,526.00 |
58 |
20367802236 |
POLLERIA REST. EL EMPERADOR E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140317 |
053100 |
199912 |
468.00 |
59 |
20365194522 |
PUQUIO EXPRESS MULTISERVICIOS S.R.L |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140295 |
053100 |
199912 |
235.00 |
60 |
10218214491 |
QUISPE PALACIOS JUAN RICARDO |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139880 |
053100 |
199912 |
729.00 |
61 |
20104342117 |
RAMESA S.A |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139980 |
053100 |
199912 |
260.00 |
62 |
20324606662 |
REPRESENTACIONES YOSHI E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140262 |
053100 |
199912 |
1,182.00 |
63 |
10218017351 |
REYES GUTIERREZ CARLOS JOSE |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139868 |
053100 |
199912 |
235.00 |
64 |
10217859757 |
RUIZ CUETO ROSAURA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139857 |
053100 |
199912 |
468.00 |
65 |
20279135637 |
SAMMY Y KELLY SOTO E.I.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139720 |
030402 |
199912 |
187.00 |
66 |
20104433856 |
SERVICENTRO HERMANOS MELO S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139680 |
030402 |
199912 |
360.00 |
67 |
20104433856 |
SERVICENTRO HERMANOS MELO S.R.LTDA. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010139996 |
050802 |
199912 |
181.00 |
68 |
20229609034 |
SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIAL E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140183 |
053100 |
199912 |
489.00 |
69 |
20104669540 |
TALLER DE MECANICA CAMASCA HNOS SRLTDA |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140022 |
053100 |
199912 |
842.00 |
70 |
20368115950 |
TRANSPORTES SAN MARTIN E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140329 |
053100 |
199912 |
541.00 |
71 |
20171804958 |
TRANSPORTES SANTA INES E.I.R.L. |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140101 |
053100 |
199912 |
514.00 |
72 |
20106058220 |
TURISMO TOUR PERU SCRL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140036 |
053100 |
199912 |
255.00 |
73 |
10222659731 |
VELASQUEZ ZEVALLOS TEOFILO JUAN |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140415 |
053100 |
199912 |
1,025.00 |
74 |
20407381930 |
WARI ING CONTRAT GRALES Y CONSULT SRL |
Orden de Pago |
001001 |
1030010140344 |
053100 |
199912 |
479.00 |