SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL TACNA
Resolución de Intendencia N° 110-024-0000002/SUNAT
NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA
(Publicado en el diario "Correo de Tacna" el día 14.08.03)
Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 135-99-EF, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, 28°, 115° y 117° de la misma norma legal, se les NOTIFICA por medio de la presente publicación, las Resoluciones de Ejecución Coactiva emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Marco Antonio Villalba López, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia Regional Tacna, ubicado en la Calle Zela Nro.701-703 Esq. con el Pasaje. Vigil, Cercado, Tacna.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recoger sus Resoluciones para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 (Medianos y Pequeños Contribuyentes) y PDT 3127 (Principales Contribuyentes), cumpliendo los requisitos correspondientes.
RUC | CONTRIBUYENTE | ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN | RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA | NATURALEZA | TRIBUTO O SANCIÓN | PERIODO | TOTAL DEUDA TRIBUTARIA S/. |
20410665124 | AGRICOLA SERO SUR S.R.L. | 113406605 | 11306026256 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-11 | 3,944.00 |
10004218065 | ALARCON FLORES GREGORIA | 111010024260 | 11106017635 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 207.00 |
10004218065 | ALARCON FLORES GREGORIA | 111010024261 | 11106017635 | Orden de Pago | 8028 | 2003-05 | 204.00 |
20519660408 | ALBORZA MOTORS E.I.R.L. | 113010029187 | 11306026947 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 2,145.00 |
20535177148 | ALI & BROTHERS E.I.R.L. | 113407310 | 1130626278 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-12 | 1,949.00 |
20325542021 | ALUVIDRIO S.R.LTDA | 113010028310 | 11306026212 | Orden de Pago | 5210 | 1999-07 | 161.00 |
20325542021 | ALUVIDRIO S.R.LTDA | 113010028311 | 11306026212 | Orden de Pago | 5210 | 1999-10 | 217.00 |
20325542021 | ALUVIDRIO S.R.LTDA | 113010028312 | 11306026212 | Orden de Pago | 5081 | 1999-12 | 162.00 |
10293116852 | AMAT LLERENA MANUEL RICARDO | 113010030101 | 11306027515 | Orden de Pago | 3071 | 2002-13 | 694.00 |
10004843890 | ARAYA COLQUE MARIA LOURDES DEL CARMEN | 113020005223 | 11306026228 | Resol.Multa | 6041 | 2002-09 | 270.00 |
10068417461 | AYASTA CORNEJO LUIS | 113010028459 | 11306026362 | Orden de Pago | 1011 | 2003-02 | 1,769.00 |
10068417461 | AYASTA CORNEJO LUIS | 113010029361 | 11306027057 | Orden de Pago | 1011 | 2003-03 | 6,830.00 |
20452908833 | BARRANCA MOTORS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA | 113010029162 | 11306026923 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 172.00 |
10044279211 | BRICEÑO BRAIN EDGAR JAVIER | 113010030076 | 11306027493 | Orden de Pago | 3071 | 2002-13 | 1,674.00 |
20136283783 | CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. | 113010028777 | 11306026609 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 7,765.00 |
20325657198 | CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. | 111010023719 | 11106017299 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 460.00 |
10044400761 | CENTENO CUAYLA EPIFANIO JUAN | 113407944 | 11306026578 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-02 | 9,232.00 |
10044400761 | CENTENO CUAYLA EPIFANIO JUAN | 113010030760 | 11306027939 | Orden de Pago | 1011 | 1999-06 | 249.00 |
20495368280 | CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA | 113010026793 | 11306027436 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 162.00 |
20495368280 | CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA | 113010027563 | 11306027436 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 160.00 |
10006764075 | CHAMBE FLORES JULIAN MARIANO | 113020005383 | 11306026770 | Resol.Multa | 6041 | 2002-10 | 269.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030153 | 11306027540 | Orden de Pago | 1011 | 2001-12 | 971.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030225 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 1999-06 | 435.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030226 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 1999-12 | 339.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030227 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 2000-05 | 282.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030228 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 2000-09 | 161.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030229 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 2000-11 | 171.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030230 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 2001-02 | 215.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030231 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 2001-03 | 275.00 |
20279603240 | CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A | 113010030232 | 11306027560 | Orden de Pago | 1011 | 2001-09 | 174.00 |
10004935018 | COAGUILA RIOS VERONICA DEL PILAR | 113010029090 | 11306026855 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 569.00 |
20534927119 | COLMENA SION WORK S.R.L. | 113020003722 | 11306026688 | Resol.Multa | 6041 | 2001-07 | 263.00 |
20495502270 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAYERYK E.I.R.LTDA. | 113010028903 | 11306026681 | Orden de Pago | 8028 | 2003-03 | 3,183.00 |
20519573262 | COMERCIALIZADORA AZUL E.I.R.L. | 113010029170 | 11306026931 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 494.00 |
20318044261 | COMERCIO EXTERIOR S.R.LTDA. | 113010029145 | 11306026906 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 352.00 |
20535316440 | CONCRETEC E.I.R.L. | 113010029216 | 11306026970 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 1,942.00 |
10004201391 | CONDE MAMANI JUAN | 112020002339 | 11106017550 | Resol.Multa | 6018 | 2003-03 | 961.00 |
10004451380 | CONDORI MAMANI JUANA ROSA | 114020002175 | 11306026227 | Resol.Multa | 6101 | 2000-13 | 3,763.00 |
20410602807 | CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA | 113010028965 | 11306026710 | Orden de Pago | 8028 | 2003-02 | 163.00 |
20410602807 | CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA | 113010028966 | 11306026710 | Orden de Pago | 8028 | 2003-03 | 161.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010028657 | 11306026502 | Orden de Pago | 5081 | 2003-02 | 441.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010028658 | 11306026502 | Orden de Pago | 5310 | 2003-02 | 838.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010028659 | 11306026502 | Orden de Pago | 5210 | 2003-02 | 1,986.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113020005454 | 11306026809 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 662.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010029188 | 11306026948 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 995.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010029616 | 11306027218 | Orden de Pago | 5081 | 2003-03 | 501.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010029617 | 11306027218 | Orden de Pago | 5210 | 2003-03 | 2,255.00 |
20519669707 | CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. | 113010029618 | 11306027218 | Orden de Pago | 5310 | 2003-03 | 784.00 |
10004409936 | COPAJA PINTADO CELIA | 113010029260 | 11306026996 | Orden de Pago | 3111 | 2003-03 | 170.00 |
20174548464 | COREL S.R.LTDA. | 111010023616 | 11106017264 | Orden de Pago | 8028 | 2002-07 | 171.00 |
20174548464 | COREL S.R.LTDA. | 111010023617 | 11106017264 | Orden de Pago | 8028 | 2002-08 | 169.00 |
20174548464 | COREL S.R.LTDA. | 111010023618 | 11106017264 | Orden de Pago | 8028 | 2002-09 | 166.00 |
20174548464 | COREL S.R.LTDA. | 111010023619 | 11106017264 | Orden de Pago | 8028 | 2002-10 | 164.00 |
20174548464 | COREL S.R.LTDA. | 111010023620 | 11106017264 | Orden de Pago | 8028 | 2002-11 | 161.00 |
20174548464 | COREL S.R.LTDA. | 111010024038 | 11106017501 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 10,196.00 |
10098910421 | COTOS VELASQUEZ NANDO YURI | 114020002253 | 11306026241 | Resol.Multa | 6018 | 2002-09 | 1,024.00 |
20119421561 | C-Y-S-SERVICE S.R.LTDA | 113407918 | 11306026585 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-02 | 1,884.00 |
10004473529 | DAMASCO CORMILLUNI RAMIRO ROMAN | 113020005420 | 11306026817 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 265.00 |
10004995754 | DIAZ DIAZ HUGO RUBEN | 113010030319 | 11306027675 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 560.00 |
20202613668 | DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. | 113010029743 | 11306027303 | Orden de Pago | 8028 | 2003-03 | 10,841.00 |
20202613668 | DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. | 113010026671 | 11306027421 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 162.00 |
20202613668 | DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. | 113010027546 | 11306027421 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 160.00 |
20368473287 | DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. | 111010023664 | 11106017277 | Orden de Pago | 8028 | 2002-06 | 178.00 |
20368473287 | DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. | 111010023665 | 11106017277 | Orden de Pago | 8028 | 2002-07 | 176.00 |
20368473287 | DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. | 111010023666 | 11106017277 | Orden de Pago | 8028 | 2002-08 | 173.00 |
20368473287 | DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. | 111010023667 | 11106017277 | Orden de Pago | 8028 | 2002-09 | 171.00 |
20368473287 | DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. | 111010023668 | 11106017277 | Orden de Pago | 8028 | 2002-10 | 168.00 |
20368473287 | DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. | 111010023669 | 11106017277 | Orden de Pago | 8028 | 2002-11 | 166.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113010025053 | 11306026264 | Orden de Pago | 5210 | 2002-10 | 185.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113020005273 | 11306026264 | Resol.Multa | 6441 | 2002-06 | 707.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113020005286 | 11306026264 | Resol.Multa | 6441 | 2002-07 | 695.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113407328 | 11306026264 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-12 | 621.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113010029172 | 11306026933 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 1,654.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113010029580 | 11306027195 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 222.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113010029581 | 11306027195 | Orden de Pago | 5210 | 2003-03 | 174.00 |
20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 113020005399 | 11306027618 | Resol.Multa | 6441 | 2002-10 | 686.00 |
20519684251 | EMBUTIDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 113010029191 | 11306026950 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 1,909.00 |
20495405665 | EMILIO MORENO SOC.COM.DE RESP.LIMITADA | 114020002263 | 11306027615 | Resol.Multa | 6018 | 2002-12 | 1,017.00 |
20227254913 | EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA | 113010029036 | 11306026824 | Orden de Pago | 1011 | 1998-12 | 859.00 |
20227254913 | EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA | 113010029037 | 11306026824 | Orden de Pago | 1011 | 1999-07 | 265.00 |
20227254913 | EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA | 113010029038 | 11306026824 | Orden de Pago | 1011 | 1999-08 | 164.00 |
20227254913 | EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA | 113010029039 | 11306026824 | Orden de Pago | 1011 | 2001-04 | 179.00 |
20115807936 | EMP SERV MULT REPRES GRLES APOLO XI EIRL | 113407623 | 11306026248 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-01 | 6,548.00 |
20130084932 | EMP. DE TRANSPORTES CARMEN S.R.LTDA. | 113020005291 | 11306026249 | Resol.Multa | 6441 | 2002-08 | 685.00 |
20130084932 | EMP. DE TRANSPORTES CARMEN S.R.LTDA. | 113020005478 | 11306027605 | Resol.Multa | 6441 | 2002-11 | 675.00 |
20115821173 | EMP. SERV.DE TRANSP. ALPES S.R.LTDA. | 113408039 | 11306027601 | Resol.Intendencia | 8023 | 2003-03 | 4,632.00 |
20368524965 | EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL | 113010028562 | 11306026435 | Orden de Pago | 3111 | 2003-02 | 336.00 |
20227453525 | EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. | 113010028779 | 11306026611 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 10,616.00 |
20227453525 | EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. | 113010030696 | 11306027915 | Orden de Pago | 1011 | 1999-06 | 3,587.00 |
20227453525 | EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. | 113010030697 | 11306027915 | Orden de Pago | 1011 | 1999-07 | 2,783.00 |
20227453525 | EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. | 113010030698 | 11306027915 | Orden de Pago | 1011 | 1999-10 | 199.00 |
20227453525 | EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. | 113010030699 | 11306027915 | Orden de Pago | 1011 | 1999-11 | 2,082.00 |
20318111554 | EMP.DE TRANSPORTES FRAY MARTINCITO EIRL. | 113010028992 | 11306026727 | Orden de Pago | 8028 | 2003-02 | 17,274.00 |
20363037195 | EMP.DE TRANSPORTES Y TURISMO ALABUS SCRL | 113010028554 | 11306026428 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 324.00 |
20532141002 | EMP.MUNICIPAL DE TRANSP.DE TICACO SCRL | 113020005458 | 11306027628 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 675.00 |
20318200492 | EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. | 113020005270 | 11306026254 | Resol.Multa | 6441 | 2002-06 | 708.00 |
20318200492 | EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. | 113020005283 | 11306026254 | Resol.Multa | 6441 | 2002-07 | 695.00 |
20318200492 | EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. | 113020005485 | 11306026798 | Resol.Multa | 6441 | 2002-11 | 664.00 |
20318200492 | EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. | 113020005485 | 11306026798 | Resol.Multa | 6441 | 2002-11 | 664.00 |
20115694040 | EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L. | 111405545 | 11106017712 | Resol.Intendencia | 8023 | 2003-06 | 12,833.00 |
20119554871 | ENVASADORA AGRO IND SN ANTONIO DE VILA V | 113010029986 | 11306027386 | Orden de Pago | 5058 | 2003-02 | 17,057.00 |
15430403165 | FERNANDEZ URQUIZA JOSE VICENTE | 113010030108 | 11306027522 | Orden de Pago | 3071 | 2002-13 | 1,510.00 |
20222172676 | G & E SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SCRL | 113411851 | 11306027537 | Resol.Intendencia | 5031 | 2003-05 | 4,807.00 |
10062885144 | GARCIA CAIPO ADRIAN | 113020000325 | 11306026113 | Resol.Multa | 6063 | 1998-10 | 260.43 |
20519621844 | GOLDEN PALACE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 113010028646 | 11306026492 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 517.00 |
20519695708 | GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 113010028674 | 11306026514 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 278.00 |
20519695708 | GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 113010028675 | 11306026514 | Orden de Pago | 3062 | 2003-02 | 262.00 |
20495299296 | GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 113407079 | 11306026261 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-11 | 1,267.00 |
20495207782 | HELP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LIMITADA | 111020001935 | 11106017512 | Resol.Multa | 6041 | 2003-02 | 637.00 |
10104701871 | HERRERA CHULLUNQUIA JUSTO MAXIMO | 113010029109 | 11306026872 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 428.00 |
10408794965 | HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE | 113010028482 | 11306026381 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 181.00 |
10408794965 | HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE | 113010028483 | 11306026381 | Orden de Pago | 1011 | 2003-02 | 614.00 |
10408794965 | HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE | 113010029120 | 11306026883 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 805.00 |
10408794965 | HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE | 113010029390 | 11306027073 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 197.00 |
10004359351 | HUME VILLARROEL LUIS RAUL | 113010030739 | 11306027929 | Orden de Pago | 1011 | 1999-09 | 202.00 |
20368241319 | IMPORT & EXPOR PRECIDENTS LINE PERU EIRL | 111010023782 | 11106017331 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 9,940.00 |
20452925177 | IMPORT EXPORT JAHJIREH S.R.L. | 113010028319 | 11306026217 | Orden de Pago | 1011 | 1999-09 | 2,316.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. | 111010023670 | 11106017278 | Orden de Pago | 8028 | 2002-08 | 170.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. | 111010023671 | 11106017278 | Orden de Pago | 8028 | 2002-09 | 167.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. | 111010023672 | 11106017278 | Orden de Pago | 8028 | 2002-10 | 165.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. | 111010023673 | 11106017278 | Orden de Pago | 8028 | 2002-11 | 162.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. | 111010023674 | 11106017278 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 159.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. | 111010023675 | 11106017278 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 157.00 |
20166947465 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DROGUERIA | 113010029446 | 11306027101 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 193.00 |
20453131662 | IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. | 113010028584 | 11306026451 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 384.00 |
20453131662 | IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. | 113010029538 | 11306027164 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 508.00 |
20453131662 | IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. | 113010030499 | 11306027789 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 506.00 |
20495526454 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA FUJITA SOCIEDA | 114020002133 | 11306026262 | Resol.Multa | 6035 | 2002-05 | 733.00 |
20133337424 | INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. | 113010029810 | 11306027339 | Orden de Pago | 8028 | 2002-07 | 184.00 |
20133337424 | INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. | 113010029811 | 11306027339 | Orden de Pago | 8028 | 2002-08 | 181.00 |
20133337424 | INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. | 113010029812 | 11306027339 | Orden de Pago | 8028 | 2002-09 | 179.00 |
20133337424 | INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. | 113010029813 | 11306027339 | Orden de Pago | 8028 | 2002-10 | 176.00 |
20133337424 | INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. | 113010029814 | 11306027339 | Orden de Pago | 8028 | 2002-11 | 174.00 |
20519614392 | INVERSIONES ERAC EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 113010030548 | 11306027825 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 893.00 |
20205800973 | INVERSIONES NEGOCIACIONES Y SERVICIOS SC | 113010028778 | 11306026610 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 7,029.00 |
20519579465 | JAP STAR TRADERS E.I.R.L. | 113010028617 | 11306026472 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 575.00 |
20519579465 | JAP STAR TRADERS E.I.R.L. | 113010030525 | 11306027807 | Orden de Pago | 3062 | 2003-04 | 522.00 |
20279861613 | KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 113010028535 | 11306026413 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 184.00 |
20279861613 | KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 113010028536 | 11306026413 | Orden de Pago | 1011 | 2003-02 | 1,448.00 |
20279861613 | KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 113010029482 | 11306027123 | Orden de Pago | 1011 | 2003-03 | 308.00 |
20279861613 | KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 113010029992 | 11306027389 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 2,121.00 |
20519695538 | KALIBALI CAR S.A | 113010029194 | 11306026952 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 1,384.00 |
20519602114 | L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 113010028633 | 11306026482 | Orden de Pago | 1011 | 2003-02 | 762.00 |
20519602114 | L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 113010029175 | 11306026936 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 13,022.00 |
20519602114 | L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 113010029589 | 11306027201 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 1,053.00 |
20519602114 | L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 113010029590 | 11306027201 | Orden de Pago | 1011 | 2003-03 | 717.00 |
10046331449 | LINARES SOTO OLGA PASCUALA | 113010028455 | 11306026359 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 739.00 |
20368198804 | LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA | 113010029510 | 11306027144 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 302.00 |
20368198804 | LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA | 113010029849 | 11306027358 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 163.00 |
20368198804 | LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA | 113010029850 | 11306027358 | Orden de Pago | 8028 | 2003-02 | 160.00 |
20368198804 | LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA | 113010029851 | 11306027358 | Orden de Pago | 8028 | 2003-03 | 158.00 |
20368198804 | LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA | 113010029852 | 11306027358 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 156.00 |
20519698804 | M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 113010029632 | 11306026229 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 315.00 |
20519698804 | M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 113010029633 | 11306026229 | Orden de Pago | 1011 | 2003-03 | 2,637.00 |
20519698804 | M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 113010030570 | 11306027840 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 410.00 |
20519698804 | M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 113010030571 | 11306027840 | Orden de Pago | 1011 | 2003-04 | 1,397.00 |
10004646881 | MAMANI ZUNIGA MARLENI WILMA | 113010030282 | 11306027655 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 251.00 |
10004646881 | MAMANI ZUNIGA MARLENI WILMA | 113010030283 | 11306027655 | Orden de Pago | 1011 | 2003-04 | 970.00 |
20279986238 | MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA | 111010024002 | 11106017473 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 328.00 |
20279986238 | MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA | 111010024353 | 11106017687 | Orden de Pago | 8028 | 2003-05 | 328.00 |
20119428905 | MEDICOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SOC CIV | 113010030207 | 11306027555 | Orden de Pago | 1011 | 1999-03 | 375.00 |
10005081349 | MENDOZA LAREDO JUAN ARTURO | 113010030066 | 11306027484 | Orden de Pago | 3071 | 2002-13 | 2,689.00 |
10239189691 | MORA HINOSTROZA LUIS | 113020005440 | 11306026778 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 660.00 |
10005147277 | MORALES YAPURASI YENNY FANNY | 113010030755 | 11306027936 | Orden de Pago | 1011 | 1999-09 | 215.00 |
10005147277 | MORALES YAPURASI YENNY FANNY | 113010030756 | 11306027936 | Orden de Pago | 1011 | 1999-11 | 215.00 |
10005147277 | MORALES YAPURASI YENNY FANNY | 113010030757 | 11306027936 | Orden de Pago | 1011 | 2000-05 | 203.00 |
20279744145 | MUEBLES LIZABETHA E.I.R.L. | 113010020458 | 11306026253 | Orden de Pago | 5310 | 1999-07 | 190.00 |
20279744145 | MUEBLES LIZABETHA E.I.R.L. | 113407309 | 11306026253 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-12 | 2,816.00 |
20147775980 | NECSUR S.C.R.L. | 113010030689 | 11306027912 | Orden de Pago | 1011 | 1999-07 | 234.00 |
20147775980 | NECSUR S.C.R.L. | 113010030690 | 11306027912 | Orden de Pago | 1011 | 1999-08 | 167.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028254 | 11306026200 | Orden de Pago | 1011 | 2000-09 | 4,600.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028294 | 11306026203 | Orden de Pago | 3081 | 2001-13 | 9,913.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028295 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2000-02 | 2,143.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028296 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2000-03 | 1,062.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028297 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2000-04 | 2,805.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028298 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2000-07 | 1,834.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028299 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2000-08 | 255.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028300 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2000-10 | 4,071.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028301 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2001-01 | 2,752.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113010028302 | 11306026203 | Orden de Pago | 1011 | 2001-03 | 161.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 113020005363 | 11306026263 | Resol.Multa | 6111 | 2002-11 | 566.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114020002299 | 11306027617 | Resol.Multa | 6101 | 2002-01 | 797.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114020002300 | 11306027617 | Resol.Multa | 6101 | 2002-04 | 1,967.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114020002301 | 11306027617 | Resol.Multa | 6101 | 2002-06 | 1,810.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114020002302 | 11306027617 | Resol.Multa | 6101 | 2002-07 | 1,017.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114020002303 | 11306027617 | Resol.Multa | 6091 | 2001-13 | 5,182.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114030000959 | 11306027617 | Resol.Determinacion | 1011 | 2002-04 | 5,365.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114030000960 | 11306027617 | Resol.Determinacion | 1011 | 2002-06 | 5,803.00 |
20495539947 | NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. | 114030000961 | 11306027617 | Resol.Determinacion | 1011 | 2002-07 | 1,831.00 |
20447578426 | NILSA SERVICIOS GENERALES EIRL | 113010029160 | 11306026921 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 302.00 |
20535028142 | OREGANO EXPORTACIONES S.A.C. | 113407081 | 11306026276 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-11 | 1,200.00 |
10046331163 | ORTIZ ALFARO OSCAR MARTIN | 113407950 | 11306026580 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-02 | 3,614.00 |
10078489443 | ORTIZ PONCE MARCIA LUZ | 113010028335 | 11306026222 | Orden de Pago | 3071 | 1998-13 | 5,644.00 |
10078489443 | ORTIZ PONCE MARCIA LUZ | 113010028336 | 11306026222 | Orden de Pago | 3071 | 1999-13 | 2,155.00 |
20362969337 | PACOCHA Y DERIVADOS S.A. | 113010028553 | 11306026427 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 942.00 |
10072276600 | POLO POLO HUGO IVAN | 113010030362 | 11306027702 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 565.00 |
10044164758 | POMA CRUZ MARIANO CONCEPCION | 113010028986 | 11306026721 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 3,009.00 |
10046407950 | PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION | 114020000559 | 11306026238 | Resol.Multa | 6091 | 1998-10 | 3,779.00 |
10046407950 | PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION | 114020000560 | 11306026238 | Resol.Multa | 6091 | 1998-11 | 4,222.00 |
10046407950 | PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION | 114020000561 | 11306026238 | Resol.Multa | 6031 | 2000-03 | 6,447.00 |
10046407950 | PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION | 114020000562 | 11306026238 | Resol.Multa | 6064 | 2000-03 | 2,156.00 |
10046407950 | PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION | 114030000270 | 11306026238 | Resol.Determinacion | 1011 | 1998-10 | 3,765.00 |
10046407950 | PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION | 114030000271 | 11306026238 | Resol.Determinacion | 1011 | 1998-11 | 4,218.00 |
20212418146 | PROINSET KONDOR EIRLTDA | 111010024380 | 11106017706 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 11,292.00 |
10181310524 | PULIDO LANDA JULISSA ALEXANDRA | 113407316 | 11306026242 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-12 | 969.00 |
20114973069 | QUIñONES ALLEMANT SERV GENERALES EIRL | 113020005445 | 11306027599 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 672.00 |
20114973069 | QUIñONES ALLEMANT SERV GENERALES EIRL | 113020005477 | 11306027599 | Resol.Multa | 6441 | 2002-11 | 672.00 |
10073805894 | QUISPE CHURA FELIX WILFREDO | 113010029106 | 11306026869 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 776.00 |
10296629885 | QUISPE SUEL CARLOS LUIS | 113020005442 | 11306026781 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 663.00 |
10296629885 | QUISPE SUEL CARLOS LUIS | 113010029113 | 11306026876 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 399.00 |
10296629885 | QUISPE SUEL CARLOS LUIS | 113010030378 | 11306027711 | Orden de Pago | 1011 | 2003-04 | 173.00 |
10004258229 | RAMOS CRUZ JESUS ESTANISLAO | 113010029780 | 11306027321 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 362.00 |
10004369926 | RAMOS DE COPA JULIANA | 113010028771 | 11306026603 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 873.00 |
20519722284 | REPRESENTACIONES KELLY E.I.R.L. | 113020005306 | 11306026273 | Resol.Multa | 6441 | 2002-09 | 676.00 |
20519722284 | REPRESENTACIONES KELLY E.I.R.L. | 113020005400 | 11306027626 | Resol.Multa | 6441 | 2002-10 | 686.00 |
20519722284 | REPRESENTACIONES KELLY E.I.R.L. | 113020005457 | 11306027626 | Resol.Multa | 6041 | 2002-11 | 674.00 |
20212451437 | REPUESTOS DELTA EMP INDIVIDUAL DE R LTDA | 113010029751 | 11306027310 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 2,800.00 |
10046345059 | RODRIGUEZ VERA ALAN ROY | 113010028456 | 11306026360 | Orden de Pago | 1011 | 2003-02 | 314.00 |
20453147313 | SAINT GERMAIN EMP.IND.DE RESP.LIMITADA | 113407078 | 11306026259 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-11 | 1,290.00 |
10004744077 | SALAS LIENDO CESAR DARIO | 113010028816 | 11306026634 | Orden de Pago | 8028 | 2003-02 | 166.00 |
10004744077 | SALAS LIENDO CESAR DARIO | 113010028817 | 11306026634 | Orden de Pago | 8028 | 2003-03 | 164.00 |
10401227607 | SALAS LIENDO JOHANNA MILAGROS | 113020005475 | 11306026782 | Resol.Multa | 6441 | 2002-11 | 662.00 |
10013105737 | SALCEDO CHINO FRANCISCA | 113407915 | 11306026577 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-02 | 7,043.00 |
20368275647 | SANTA LUCIA INDUST.DE LA CONFECCION EIRL | 113010028782 | 11306026614 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 29,269.00 |
20519704383 | SANTA MARIA REYNA SERVICIOS FUNERARIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 113020005391 | 11306026811 | Resol.Multa | 6041 | 2002-10 | 675.00 |
20447440157 | SEPROIN E.I.R.L. | 113010030723 | 11306027921 | Orden de Pago | 1011 | 1999-07 | 256.00 |
20447440157 | SEPROIN E.I.R.L. | 113010030724 | 11306027921 | Orden de Pago | 1011 | 2000-01 | 325.00 |
20447440157 | SEPROIN E.I.R.L. | 113010030725 | 11306027921 | Orden de Pago | 1011 | 2001-06 | 200.00 |
20410684188 | SERVICARGA PERU SUR EMP.IND.DE RESP.LTDA | 113010029157 | 11306026918 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 760.00 |
20325769581 | SERVICIO DE RECUENTO Y APOYO E.I.R.LTDA. | 113010030243 | 11306027563 | Orden de Pago | 1011 | 1999-08 | 354.00 |
20191629401 | SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALES SA | 113020005266 | 11306026251 | Resol.Multa | 6441 | 2002-06 | 283.00 |
20191629401 | SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALES SA | 113020005481 | 11306026791 | Resol.Multa | 6441 | 2002-11 | 660.00 |
20279672993 | SERVICIOS GENERALES DEL SUR EIRLTDA | 113405617 | 11306026795 | Resol.Intendencia | 8023 | 2002-05 | 46,529.00 |
20142350786 | SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD | 111010023773 | 11106017327 | Orden de Pago | 8028 | 2002-12 | 2,656.00 |
20221423560 | SERVICIOS PROMELEC S R LTDA | 113407939 | 11306026587 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-02 | 18,178.00 |
20221423560 | SERVICIOS PROMELEC S R LTDA | 113412204 | 11306027575 | Resol.Intendencia | 8023 | 2003-06 | 17,034.00 |
20519701953 | SERVICIOS R Y R EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 113010029634 | 11306027230 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 438.00 |
20318157112 | SERVICIOS Y COMERCIO EIRL | 113010030233 | 11306027561 | Orden de Pago | 1011 | 1999-04 | 295.00 |
10292816753 | SIERRA CARBAJO JORGE CALISTRO | 113010030098 | 11306027513 | Orden de Pago | 3071 | 2002-13 | 1,180.00 |
10004504149 | SOSA CHACALLACA JUAN CARLOS | 113010029077 | 11306026842 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 318.00 |
20453108849 | STAR SYSTEMS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA | 113407323 | 11306026258 | Resol.Intendencia | 8021 | 2002-12 | 692.00 |
10005033093 | SUCASAIRE GONZALES JUAN | 113010028774 | 11306026606 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 4,859.00 |
20179603269 | SUR MOQUEGUA E.I.R.L. | 113010030211 | 11306027557 | Orden de Pago | 1011 | 1999-07 | 431.00 |
20119367418 | SURPECO SRLTDA | 113411850 | 11306027536 | Resol.Intendencia | 5031 | 2003-05 | 8,915.00 |
20226405349 | SVANCO S R LTDA | 113010028873 | 11306026663 | Orden de Pago | 8028 | 2003-03 | 395.00 |
20226405349 | SVANCO S R LTDA | 113010029138 | 11306026899 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 2,895.00 |
20226405349 | SVANCO S R LTDA | 113010029838 | 11306027351 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 395.00 |
20119256691 | TACNA TOURS S.C. | 113010030684 | 11306027911 | Orden de Pago | 1011 | 1999-03 | 191.00 |
20119256691 | TACNA TOURS S.C. | 113010030685 | 11306027911 | Orden de Pago | 5081 | 1999-07 | 186.00 |
20119256691 | TACNA TOURS S.C. | 113010030686 | 11306027911 | Orden de Pago | 5210 | 1999-08 | 163.00 |
20119256691 | TACNA TOURS S.C. | 113010030687 | 11306027911 | Orden de Pago | 5210 | 1999-09 | 159.00 |
20119256691 | TACNA TOURS S.C. | 113010030688 | 11306027911 | Orden de Pago | 1011 | 1999-10 | 175.00 |
20211720060 | TALLER MANT REG DE EXT JUAN CARLOS EIRL | 113010030694 | 11306027914 | Orden de Pago | 1011 | 1999-06 | 190.00 |
20211720060 | TALLER MANT REG DE EXT JUAN CARLOS EIRL | 113010030695 | 11306027914 | Orden de Pago | 1011 | 1999-11 | 202.00 |
20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 113010029195 | 11306026953 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 2,144.00 |
20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 113010029644 | 11306027235 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 382.00 |
20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 113010030581 | 11306027845 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 206.00 |
20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 113010030582 | 11306027845 | Orden de Pago | 1011 | 2003-04 | 242.00 |
10005205706 | TORRES UCEDO ISAAC | 113010028775 | 11306026607 | Orden de Pago | 8028 | 2003-01 | 27,505.00 |
20325690993 | TRIPLAY PUCALLPA E.I.R.LTDA. | 113010028313 | 11306026213 | Orden de Pago | 1011 | 1999-03 | 2,006.00 |
20325690993 | TRIPLAY PUCALLPA E.I.R.LTDA. | 113010028314 | 11306026213 | Orden de Pago | 1011 | 1999-04 | 413.00 |
20325690993 | TRIPLAY PUCALLPA E.I.R.LTDA. | 113010028315 | 11306026213 | Orden de Pago | 1011 | 1999-07 | 168.00 |
20410898064 | TUYA EMPRESA INDIVID.DE RESPONS.LIMITADA | 113010030794 | 11306027947 | Orden de Pago | 1011 | 1999-05 | 206.00 |
20410898064 | TUYA EMPRESA INDIVID.DE RESPONS.LIMITADA | 113010030795 | 11306027947 | Orden de Pago | 5310 | 1999-12 | 178.00 |
20410898064 | TUYA EMPRESA INDIVID.DE RESPONS.LIMITADA | 113010030796 | 11306027947 | Orden de Pago | 1011 | 2000-09 | 189.00 |
10060326121 | VALLADOLID GARAVITO JULIO | 114020002157 | 11306026239 | Resol.Multa | 6041 | 2001-12 | 307.00 |
10046381144 | VASQUEZ GUTIERREZ EDGAR | 113010030761 | 11306027940 | Orden de Pago | 1011 | 1999-02 | 222.00 |
10096115861 | VILLACORTA MEDINA PAULO CESAR | 113010029369 | 11306027062 | Orden de Pago | 3031 | 2003-03 | 323.00 |
10292903681 | VILLANUEVA LIENDO MARCO ANTONIO | 113010028472 | 11306026372 | Orden de Pago | 1011 | 2003-02 | 2,081.00 |
20535177652 | WATERS CO. SOC.COM.DE RESP.LIMITADA | 113010028736 | 11306026563 | Orden de Pago | 3031 | 2003-02 | 497.00 |
17119829992 | YON BRAVO MAXIMO | 113408312 | 11306026205 | Resol.Intendencia | 8021 | 2003-03 | 6,800.00 |
10401146801 | ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL | 113010029116 | 11306026879 | Orden de Pago | 3081 | 2002-13 | 290.00 |
10401146801 | ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL | 113010030383 | 11306027715 | Orden de Pago | 3031 | 2003-04 | 180.00 |