SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL TACNA
R.I.
N° 110-024-0000010/SUNAT
(Publicado en el diario “Correo de Tacna” el día 24.10.03)
Relación
de deudores tributarios que no
han podido ser notificados
conforme a lo dispuesto en el inciso a)
o d) del artículo 104 del
Texto Único Ordenado del
Código Tributario,
aprobado por
el Decreto Supremo No.
135-99-EF, razón por la que,
en aplicación de lo dispuesto en el inciso e)
del mismo artículo, 28°, 115° y 117° de la misma norma legal, se
les NOTIFICA por medio de la presente publicación, las Resoluciones de
Ejecución Coactiva emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Marco Antonio
Villalba López, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con
pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT,
las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que
se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de
cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO
de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las
mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a
recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia
Regional Tacna, sito en la Calle Zela Nro.701-703 Esq. con el Pasaje.
Vigil, Cercado, Tacna.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recoger sus Resoluciones
para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de
autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de
identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de
contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 (Medianos y Pequeños Contribuyentes) y PDT 3127 (Principales Contribuyentes), cumpliendo los requisitos correspondientes.
N° |
RUC |
CONTRIBUYENTE | ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN | RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA | NATURALEZA | TRIBUTO O SANCIÓN | PERIODO | TRIBUTO INSOLUTO | INTERÉS | TOTAL DEUDA TRIBUTARIA | Dep |
1 | 20410749069 | ADRIANA DEL SUR IMPORT-EXPORT E.I.R.L. | 1130010002532 | 1130060001508 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 570.00 | 840.00 | 1,410.00 | 110 |
2 | 10004772488 | AGUILAR ALANOCA DELIA | 1130010002426 | 1130060001409 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 779.00 | 1,168.00 | 1,947.00 | 110 |
3 | 10403657277 | ANAHUA MAMANI LUCILA | 1130010002483 | 1130060001462 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 175.00 | 262.00 | 437.00 | 110 |
4 | 10004435431 | ANAHUA PEREZ CARMEN ELENA | 113412049 | 1130060001314 | Resol.de Intend. | 8021 | 2003-05 | 17,687.00 | 1,769.00 | 19,456.00 | 110 |
5 | 10004206709 | BEDOYA BOHORQUEZ ROSA MARINA | 113408231 | 1130060001305 | Resol.de Intend. | 8021 | 2003-03 | 963.00 | 1,134.00 | 2,097.00 | 110 |
6 | 10108240259 | CASTRO VILLENA VICTOR RAUL | 113408222 | 1130060001357 | Resol.de Intend. | 8021 | 2003-03 | 4,673.00 | 4,716.00 | 9,389.00 | 110 |
7 | 10004155896 | CENTENO GARCIA YANET MABEL | 1130010002403 | 1130060001390 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 147.00 | 220.00 | 367.00 | 110 |
8 | 20279922001 | COMERCIAL LEO E.I.R.LTDA. | 1130010002507 | 1130060001485 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 219.00 | 329.00 | 548.00 | 110 |
9 | 20368325415 | COMPUCEL SERVICE S. R. LTDA. | 1130010002523 | 1130060001500 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 919.00 | 1,375.00 | 2,294.00 | 110 |
10 | 20410602807 | CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA | 1130010000104 | 1130060000856 | Orden de Pago | 8028 | 2003-05 | 158.00 | 8.00 | 166.00 | 110 |
11 | 20410602807 | CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA | 1130010000103 | 1130060000856 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 158.00 | 10.00 | 168.00 | 110 |
12 | 10403290659 | CRUZ ROJAS JESSICA CAROL | 1130010002482 | 1130060001461 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 113.00 | 170.00 | 283.00 | 110 |
13 | 20325584883 | D & J S.R.LTDA. | 1130010002514 | 1130060001491 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 1,603.00 | 2,391.00 | 3,994.00 | 110 |
14 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021746 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-05 | 51.00 | 103.00 | 154.00 | 110 |
15 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021750 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-09 | 52.00 | 93.00 | 145.00 | 110 |
16 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021752 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-11 | 43.00 | 71.00 | 114.00 | 110 |
17 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021744 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-03 | 50.00 | 107.00 | 157.00 | 110 |
18 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021745 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-04 | 50.00 | 104.00 | 154.00 | 110 |
19 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021751 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-10 | 43.00 | 73.00 | 116.00 | 110 |
20 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021748 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-07 | 51.00 | 96.00 | 147.00 | 110 |
21 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021747 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-06 | 51.00 | 100.00 | 151.00 | 110 |
22 | 20119163847 | DISTRIBUCIONES MARIBEL EIRLTDA | 111010021749 | 1110060000423 | Orden de Pago | 3034 | 1998-08 | 51.00 | 94.00 | 145.00 | 110 |
23 | 17106155933 | DONAYRE PALOMINO PERCY EDUARDO | 1130010002484 | 1130060001463 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 195.00 | 292.00 | 487.00 | 110 |
24 | 10099013554 | ECHEVARRIA GUTIERREZ DANIEL IVAN | 1130010002477 | 1130060001456 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 242.00 | 360.00 | 602.00 | 110 |
25 | 20519586593 | EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. | 1130010002078 | 1130060001076 | Orden de Pago | 5210 | 2003-07 | 172.00 | 1.00 | 173.00 | 110 |
26 | 20325725886 | ELECTRONICA Y COMPUTACION E.I.R.LTDA. | 1130010002517 | 1130060001494 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 2,697.00 | 4,022.00 | 6,719.00 | 110 |
27 | 20119255539 | EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL | 111010021068 | 1110060000425 | Orden de Pago | 5081 | 1998-11 | 54.00 | 88.00 | 142.00 | 110 |
28 | 20119255539 | EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL | 111010021069 | 1110060000425 | Orden de Pago | 5011 | 1997-12 | 42.00 | 97.00 | 139.00 | 110 |
29 | 20119255539 | EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL | 111010021066 | 1110060000425 | Orden de Pago | 5081 | 1998-09 | 54.00 | 95.00 | 149.00 | 110 |
30 | 20119255539 | EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL | 111010021070 | 1110060000425 | Orden de Pago | 5011 | 1998-06 | 35.00 | 69.00 | 104.00 | 110 |
31 | 20119255539 | EMPRESA DE TRANS GRALS CARLOS SILVA EIRL | 111010021067 | 1110060000425 | Orden de Pago | 5081 | 1998-10 | 54.00 | 93.00 | 147.00 | 110 |
32 | 10096182941 | GARCIA FALCON NEMECIO TIME | 113020005571 | 1130060000374 | Resol.de Multa | 6041 | 2002-12 | 248.00 | 23.00 | 271.00 | 110 |
33 | 10408794965 | HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE | 1130010001583 | 1130060000785 | Orden de Pago | 3031 | 2003-06 | 456.00 | 8.00 | 464.00 | 110 |
34 | 10408794965 | HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE | 1130010001903 | 1130060000968 | Orden de Pago | 3031 | 2003-07 | 456.00 | 6.00 | 462.00 | 110 |
35 | 20325814986 | IMPORTAC. Y EXPORTAC. FALCONCREST EIRL. | 1130010002519 | 1130060001496 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 654.00 | 974.00 | 1,628.00 | 110 |
36 | 20157472772 | INDUSTRIAL PROMOTORA TACNA SA | 1130010002491 | 1130060001469 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 1,084.00 | 1,617.00 | 2,701.00 | 110 |
37 | 20133324446 | INDUSTRIAS TRASANDINAS DEL SUR S.A. | 1130010002489 | 1130060001467 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 21,588.00 | 32,263.00 | 53,851.00 | 110 |
38 | 20176744121 | INVERSIONES ESPLENDOR E I R L | 1130010002493 | 1130060001471 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 153.00 | 228.00 | 381.00 | 110 |
39 | 20519579465 | JAP STAR TRADERS E.I.R.L. | 1130010001469 | 1130060000666 | Orden de Pago | 3031 | 2003-06 | 342.00 | 6.00 | 348.00 | 110 |
40 | 10004881155 | JIMENEZ CENTURION LUIS ALBERTO | 113010019491 | 1130060001214 | Orden de Pago | 1011 | 2002-02 | 205.00 | 62.00 | 267.00 | 110 |
41 | 20279861613 | KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 1130010001398 | 1130060000619 | Orden de Pago | 1011 | 2003-06 | 871.00 | 9.00 | 880.00 | 110 |
42 | 20279861613 | KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 1130010001989 | 1130060001019 | Orden de Pago | 1011 | 2003-07 | 866.00 | 7.00 | 873.00 | 110 |
43 | 20410793556 | KASACAM EXPORT-IMPORT S.R.L. | 1130010002533 | 1130060001509 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 229.00 | 343.00 | 572.00 | 110 |
44 | 10004409731 | MACHACA APAZA HECTOR EFRAIN | 114020002479 | 1130060001201 | Resol.de Multa | 6018 | 2003-03 | 930.00 | 80.00 | 1,010.00 | 110 |
45 | 10004692255 | MAMANI MAMANI MARIA MAGDALENA | 1130010002421 | 113060001405 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 1,301.00 | 1,948.00 | 3,249.00 | 110 |
46 | 10007975762 | MENDEZ PAYEHUANCA LOEDA | 1130010002455 | 1130060001436 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 204.00 | 304.00 | 508.00 | 110 |
47 | 20453067981 | MICROCOMPUT.Y TECNOLOGIAS DEL SUR S.R.L. | 1130010002535 | 1130060001511 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 2,070.00 | 3,087.00 | 5,157.00 | 110 |
48 | 10013356730 | PACHO MARCA RUBEN | 1130010002456 | 1130060001437 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 163.00 | 243.00 | 406.00 | 110 |
49 | 10072276600 | POLO POLO HUGO IVAN | 1130010000252 | 1130060000121 | Orden de Pago | 3031 | 2003-05 | 260.00 | 3.00 | 263.00 | 110 |
50 | 10072276600 | POLO POLO HUGO IVAN | 1130010001877 | 1130060000953 | Orden de Pago | 3031 | 2003-07 | 314.00 | 3.00 | 317.00 | 110 |
51 | 10004791776 | RAMOS COPAJA JUSTO PASTOR | 1130010001801 | 1130060000907 | Orden de Pago | 3031 | 2003-07 | 254.00 | 3.00 | 257.00 | 110 |
52 | 10004369926 | RAMOS DE COPA JULIANA | 1130010002413 | 1130060001398 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 638.00 | 952.00 | 1,590.00 | 110 |
53 | 10004947920 | RAMOS UCHARICO EVA GLADYS | 1130010001029 | 1130060000805 | Orden de Pago | 8027 | 2003-04 | 156.00 | 9.00 | 165.00 | 110 |
54 | 10004947920 | RAMOS UCHARICO EVA GLADYS | 1130010001030 | 1130060000805 | Orden de Pago | 8027 | 2003-05 | 156.00 | 7.00 | 163.00 | 110 |
55 | 10004947920 | RAMOS UCHARICO EVA GLADYS | 1130010001028 | 1130060000805 | Orden de Pago | 8027 | 2003-03 | 156.00 | 11.00 | 167.00 | 110 |
56 | 10004947920 | RAMOS UCHARICO EVA GLADYS | 1130010001026 | 1130060000805 | Orden de Pago | 8027 | 2003-02 | 156.00 | 14.00 | 170.00 | 110 |
57 | 10004947920 | RAMOS UCHARICO EVA GLADYS | 1130010001027 | 1130060000805 | Orden de Pago | 8027 | 2003-06 | 156.00 | 4.00 | 160.00 | 110 |
58 | 10004688436 | REINOSO SUAREZ DE CANO MARLENE TERESA | 1130010000093 | 1130060000744 | Orden de Pago | 8028 | 2003-05 | 433.00 | 14.00 | 447.00 | 110 |
59 | 10004688436 | REINOSO SUAREZ DE CANO MARLENE TERESA | 1130010000704 | 1130060000744 | Orden de Pago | 8028 | 2003-06 | 433.00 | 6.00 | 439.00 | 110 |
60 | 10257399767 | RODRIGUEZ MANRIQUE ANTERO SANDRO | 1130020000011 | 1130060001362 | Resol.de Multa | 6041 | 2003-01 | 248.00 | 26.00 | 274.00 | 110 |
61 | 10004744077 | SALAS LIENDO CESAR DARIO | 1130010000020 | 1130060000832 | Orden de Pago | 8028 | 2003-04 | 161.00 | 11.00 | 172.00 | 110 |
62 | 10004744077 | SALAS LIENDO CESAR DARIO | 1130010000057 | 1130060000832 | Orden de Pago | 8028 | 2003-05 | 161.00 | 9.00 | 170.00 | 110 |
63 | 20410684188 | SERVICARGA PERU SUR EMP.IND.DE RESP.LTDA | 1130010002530 | 1130060001506 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 715.00 | 1,069.00 | 1,784.00 | 110 |
64 | 10004836591 | SONCCO CHOQUE JUAN LEONIDAS | 113010000607 | 1130060001211 | Orden de Pago | 3111 | 1999-02 | 100.00 | 153.00 | 253.00 | 110 |
65 | 20119367418 | SURPECO SRLTDA | 1130170000112 | 1130060000499 | Resol.de Intend. | 8023 | 2003-08 | 40,278.00 | 9,790.00 | 55,437.00 | 110 |
66 | 20119429979 | TACNA TRADING S.A. | 1130010001351 | 1130060000593 | Orden de Pago | 1011 | 2003-06 | 372.00 | 5.00 | 377.00 | 110 |
67 | 20119429979 | TACNA TRADING S.A. | 1130010001350 | 1130060000593 | Orden de Pago | 3031 | 2003-06 | 254.00 | 3.00 | 257.00 | 110 |
68 | 20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 1130010000463 | 1130060000251 | Orden de Pago | 1011 | 2003-05 | 175.00 | 2.00 | 177.00 | 110 |
69 | 20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 1130010000462 | 1130060000251 | Orden de Pago | 3031 | 2003-05 | 312.00 | 4.00 | 316.00 | 110 |
70 | 20519707480 | TOOLS TRAVEL E.I.R.L. | 1130010002293 | 1130060001296 | Orden de Pago | 3031 | 2003-07 | 260.00 | 3.00 | 263.00 | 110 |
71 | 20199491688 | UNIVERSAL S. R. LTDA. | 1130010002495 | 1130060001473 | Orden de Pago | 3081 | 1998-13 | 2,193.00 | 3,270.00 | 5,463.00 | 110 |
72 | 10296204931 | ZUÑIGA PACHAO ISAUL | 113020005574 | 1130060000383 | Resol.de Multa | 6041 | 2002-12 | 248.00 | 23.00 | 271.00 | 110 |